正规365体育投注2015年度部门决算
目 录
第一部分 正规365体育投注概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 正规365体育投注2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度财政拨款收入支出决算表
五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2015年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 正规365体育投注2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 正规365体育投注概况
一、主要职能
(1)调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政和政府法制建设的建议,负责全省依法行政的综合协调、督促指导、监督检查和考评,协助省长办理法制工作事项,承担省全面推进依法行政工作领导小组日常工作。
(2)承担统筹规划省政府立法工作的责任,拟订省政府立法工作规划和年度计划,报省政府批准后组织实施并督促指导。
(3)承担审查报送省政府的地方性法规、省政府规章草案的责任,负责起草或组织起草重要的地方性法规、省政府规章草案和地方性法规应用解释、省政府规章解释工作,研究提出省政府贯彻实施国家法律、法规的方案或意见。
(4)受省政府委托,依法开展行政执法监督检查,负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权,审核省直部门行政执法主体和行政执法人员资格,协调各市政府、省直部门间在法律、法规和规章实施中的有关争议。
(5)组织地方性法规、省政府规章实施后的评估工作,负责省政府、省政府办公厅发布的规范性文件的合法性审查,负责各市政府规章、规范性文件和省直部门制定的规范性文件的备案审查,负责省政府规章报送备案和地方性法规、省政府规章及规范性文件的清理工作,编辑地方性法规规章汇编正式版本,组织翻译、审定地方性法规、省政府规章的外文文本。
(6)承办向省政府申请的行政复议案件,指导、监督全省行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,研究行政应诉、行政赔偿等法律、法规、规章实施及行政执法中带有普遍性的问题,向省政府提出完善制度和解决问题的意见,拟订有关配套的规章、文件和答复意见。
(7)负责省政府法律顾问工作,对省政府重大决策提出意见,对省政府做出的重大行政决策进行合法性审查,代理省政府行政诉讼和以省政府作为民事主体的相关法律事务,负责省政府法律事务咨询等工作,联系、协调仲裁机构。
(8)组织开展依法行政、政府法制理论研究和宣传工作,协助落实省政府领导干部学法制度,组织开展依法行政业务培训工作,负责政府法制工作信息综合和对外业务交流。
(9)承办省政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入正规365体育投注2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.正规365体育投注机关
2.辽宁省政府法制研究中心
第二部分 正规365体育投注2015年度部门
决算公开报表
2015年度收入支出决算总表
编制单位:正规365体育投注 2015年 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,028.77 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
905.85 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.50 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
1.98 |
六、其他收入 |
7 |
25.62 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
145.11 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
36.68 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
33.90 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.05 |
本年收入合计 |
22 |
1,054.39 |
本年支出合计 |
51 |
1,124.06 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
24 |
150.58 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
121.37 |
转入事业基金 |
54 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
80.91 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
39.55 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
1,204.97 |
总计 |
58 |
1,204.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年度收入决算表 |
|||||||||||
编制单位:正规365体育投注 2015年 金额单位:万元 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,054.39 |
1,028.77 |
|
|
|
|
25.62 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
818.94 |
793.87 |
|
|
|
|
25.07 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
818.94 |
793.87 |
|
|
|
|
25.07 |
|||
2010301 |
行政运行 |
497.52 |
480.50 |
|
|
|
|
17.02 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
233.77 |
233.77 |
|
|
|
|
|
|||
2010307 |
法制建设 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|||
2010350 |
事业运行 |
68.65 |
68.60 |
|
|
|
|
0.05 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
8.00 |
|
|
|
|
|
8.00 |
|||
205 |
教育支出 |
0.50 |
|
|
|
|
|
0.50 |
|||
20599 |
其他教育支出 |
0.50 |
|
|
|
|
|
0.50 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
0.50 |
|
|
|
|
|
0.50 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
155.10 |
155.10 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
155.10 |
155.10 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
155.10 |
155.10 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
45.30 |
45.30 |
|
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
45.30 |
45.30 |
|
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
39.90 |
39.90 |
|
|
|
|
|
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
34.50 |
34.50 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
34.50 |
34.50 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
34.50 |
34.50 |
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
0.05 |
|
|
|
|
|
0.05 |
|||
22999 |
其他支出 |
0.05 |
|
|
|
|
|
0.05 |
|||
2299901 |
其他支出 |
0.05 |
|
|
|
|
|
0.05 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2015年度支出决算表 |
||||||||||
编制单位:正规365体育投注 2015年 金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,124.06 |
788.93 |
335.13 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
905.85 |
573.24 |
332.61 |
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
905.85 |
573.24 |
332.61 |
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
503.45 |
503.45 |
|
|
|
|
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
261.61 |
|
261.61 |
|
|
|
|||
2010307 |
法制建设 |
71.00 |
|
71.00 |
|
|
|
|||
2010350 |
事业运行 |
69.79 |
69.79 |
|
|
|
|
|||
205 |
教育支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|||
20599 |
其他教育支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|||
2059999 |
其他教育支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
|||
206 |
科学技术支出 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
145.11 |
145.11 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.11 |
145.11 |
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
145.11 |
145.11 |
|
|
|
|
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.68 |
36.68 |
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
36.68 |
36.68 |
|
|
|
|
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
31.28 |
31.28 |
|
|
|
|
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
33.90 |
33.90 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
33.90 |
33.90 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
33.90 |
33.90 |
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
|||
22999 |
其他支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
|||
2299901 |
其他支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2015年度财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
编制单位:正规365体育投注 2015年 金额单位:万元 |
|
|
||||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||
|
||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,028.77 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
905.78 |
905.78 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
||
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
1.98 |
1.98 |
|
|
||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
145.11 |
145.11 |
|
|
||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
36.68 |
36.68 |
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
33.90 |
33.90 |
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
22 |
1,028.77 |
本年支出合计 |
49 |
1,123.45 |
1,123.45 |
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
149.78 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
55.11 |
55.11 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
24 |
149.78 |
|
51 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
||
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
||
总计 |
27 |
1,178.55 |
总计 |
54 |
1,178.55 |
1,178.55 |
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||
编制单位:正规365体育投注 2015年 金额单位:万元 |
|
|
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
|
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||
合计 |
149.78 |
29.21 |
120.57 |
1,028.77 |
784.00 |
244.77 |
|
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
146.95 |
29.21 |
117.74 |
793.87 |
549.10 |
244.77 |
|
|||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
146.95 |
29.21 |
117.74 |
793.87 |
549.10 |
244.77 |
|
|||||||
2010301 |
行政运行 |
28.07 |
28.07 |
|
480.50 |
480.50 |
|
|
|||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
57.74 |
|
57.74 |
233.77 |
|
233.77 |
|
|||||||
2010307 |
法制建设 |
60.00 |
|
60.00 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|||||||
2010350 |
事业运行 |
1.14 |
1.14 |
|
68.60 |
68.60 |
|
|
|||||||
206 |
科学技术支出 |
2.83 |
|
2.83 |
|
|
|
|
|||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
2.83 |
|
2.83 |
|
|
|
|
|||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.83 |
|
2.83 |
|
|
|
|
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
155.10 |
155.10 |
|
|
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
155.10 |
155.10 |
|
|
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
155.10 |
155.10 |
|
|
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
45.30 |
45.30 |
|
|
|||||||
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
45.30 |
45.30 |
|
|
|||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
39.90 |
39.90 |
|
|
|||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
5.40 |
5.40 |
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
34.50 |
34.50 |
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
34.50 |
34.50 |
|
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
34.50 |
34.50 |
|
|
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||
合计 |
1,123.45 |
788.86 |
334.59 |
55.11 |
24.35 |
30.75 |
|
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
905.78 |
573.17 |
332.61 |
35.04 |
5.14 |
29.90 |
|
|||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
905.78 |
573.17 |
332.61 |
35.04 |
5.14 |
29.90 |
|
|||||||
2010301 |
行政运行 |
503.43 |
503.43 |
|
5.14 |
5.14 |
|
|
|||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
261.61 |
|
261.61 |
29.90 |
|
29.90 |
|
|||||||
2010307 |
法制建设 |
71.00 |
|
71.00 |
|
|
|
|
|||||||
2010350 |
事业运行 |
69.74 |
69.74 |
|
|
|
|
|
|||||||
206 |
科学技术支出 |
1.98 |
|
1.98 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
1.98 |
|
1.98 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.98 |
|
1.98 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
145.11 |
145.11 |
|
9.99 |
9.99 |
|
|
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.11 |
145.11 |
|
9.99 |
9.99 |
|
|
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
145.11 |
145.11 |
|
9.99 |
9.99 |
|
|
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
36.68 |
36.68 |
|
8.62 |
8.62 |
|
|
|||||||
21005 |
医疗保障 |
36.68 |
36.68 |
|
8.62 |
8.62 |
|
|
|||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
31.28 |
31.28 |
|
8.62 |
8.62 |
|
|
|||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
33.90 |
33.90 |
|
0.60 |
0.60 |
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
33.90 |
33.90 |
|
0.60 |
0.60 |
|
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
33.90 |
33.90 |
|
0.60 |
0.60 |
|
|
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||||||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
编制单位:正规365体育投注 2015年 金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
||
合 计 |
788.86 |
561.73 |
227.13 |
||
301 |
工资福利支出 |
387.79 |
387.79 |
|
|
30101 |
基本工资 |
142.54 |
142.54 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
170.28 |
170.28 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.74 |
14.74 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
37.05 |
37.05 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.18 |
23.18 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
206.45 |
|
206.45 |
|
30201 |
办公费 |
17.95 |
|
17.95 |
|
30202 |
印刷费 |
0.29 |
|
0.29 |
|
30204 |
手续费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
30205 |
水费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
30206 |
电费 |
3.37 |
|
3.37 |
|
30207 |
邮电费 |
27.74 |
|
27.74 |
|
30208 |
取暖费 |
20.99 |
|
20.99 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.51 |
|
6.51 |
|
30211 |
差旅费 |
18.81 |
|
18.81 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.96 |
|
4.96 |
|
30214 |
租赁费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
30215 |
会议费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
30216 |
培训费 |
2.26 |
|
2.26 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.24 |
|
1.24 |
|
30226 |
劳务费 |
8.88 |
|
8.88 |
|
30228 |
工会经费 |
8.94 |
|
8.94 |
|
30229 |
福利费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.58 |
|
23.58 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
59.28 |
|
59.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
173.95 |
173.95 |
|
|
30301 |
离休费 |
18.61 |
18.61 |
|
|
30302 |
退休费 |
117.99 |
117.99 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.48 |
0.48 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
36.77 |
36.77 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
20.66 |
|
20.66 |
|
31002 |
办公设备购置 |
20.66 |
|
20.66 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
编制单位:正规365体育投注 2015年 金额单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||
编制单位:正规365体育投注 2015年 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
编制单位:正规365体育投注 2015年 金额单位:万元 |
||
项 目 |
2014年决算数 |
2015年决算数 |
合 计 |
69.46 |
68.59 |
1、因公出国(境)费 |
|
|
2、公务接待费 |
5.28 |
5.16 |
3、公务用车购置及运行费 |
64.18 |
63.43 |
其中: (1)公务用车运行维护费 |
47.87 |
63.43 |
(2)公务用车购置 |
16.31 |
|
第三部分 正规365体育投注2015年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1054.39万元,包括:
1.财政拨款收入1028.77万元,其中:公共预算财政拨款收入1028.77万元。
2.其他收入25.62万元,主要是安全生产目标管理奖,综治责任制奖,地方志编修费,课题费等收入。
3.上年结转和结余150.58万元,主要是办案经费等。
(二)支出总计1124.06万元,包括:
1.基本支出788.93万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出387.79万元,对个人和家庭的补助支出173.97万元,商品和服务支出206.51万元,其他资本性支出20.66万元。
2.项目支出335.13万元,主要包括立法、办案等项目的业务支出。
(三)年末结转和结余80.91万元
主要是案件未结等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映正规365体育投注2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出1123.45万元,其中:基本支出788.86万元,项目支出334.59万元。
(二)具体情况
2015年度财政拨款支出1123.45万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出905.78万元,科学技术支出1.98万元,社会保障和就业支出145.11万元,医疗卫生支出36.68万元,住房保障支出33.90万元。
1. 一般公共服务支出905.78万元,包括:
(1)行政运行503.43万元,主要是人员经费、日常公用经费等支出。
(2)一般行政管理事务261.61万元,主要是立法、办案等项目支出。
(3)法制建设71万元,主要是网络升级改造等支出。
(4)事业运行69.74万元,主要是事业单位人员经费、日常公用经费等支出。
2.科学技术支出1.98万元,包括:
其他科学技术支出1.98万元,主要是科研项目研究支出。
3.社会保障和就业支出145.11万元,包括:
归口管理的行政单位离退休145.11万元,主要是离退休人员工资等支出。
4.医疗卫生支出36.68万元,包括:
行政单位医疗31.28万元,事业单位医疗5.40万元,主要是医疗保险支出。
5.住房保障支出33.90万元,包括:
住房公积金33.90万元,主要是职工住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出68.59万元,其中:公务接待费5.16万元,公务用车购置及运行维护费63.43万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少0.87万元,下降1.27%,主要是压缩三公经费支出等原因。
1.公务接待费5.16万元,主要用于工作原因接待餐费等,2015年国内公务接待累计46批次,322人次,5.16万元。
2.公务用车购置及运行维护费63.43万元,其中:公务用车运行维护费63.43万元。2015年车改前公务用车保有量7辆,车改后公务用车保有量3辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出227.13万元,比2014年增加37.71万元,增长19.9%,主要是2014年度未休假补助在2015年支出等原因。
(二)政府采购支出情况
2015年正规365体育投注政府采购支出总额75.77万元,其中:政府采购服务支出75.77万元。
(三)国有资产占用情况
2015年10月车改前,正规365体育投注共有车辆7辆。2015年10月车改后,法制办共有3辆车,其中:离退休干部管理结构用车1辆,定向化提供实物保障岗位用车1辆,机要通信与应急用车1辆。
(四)其他情况
正规365体育投注无政府性基金和财政专户管理资金,因此《2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《2015年度财政专户管理资金收入支出决算表》均为零报告。2015年度省政府法制办无省财政厅要求参与实施重点评价的项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。